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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000474
Monto de la Factura
₲ 1.319.334
Nro. Solicitud de Transferencia
113225
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.750

Retención DNCP
₲ 4.606
Retención IVA
₲ 35.982
Retención Renta
₲ 47.996
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251658
Monto Contrato
₲ 255.074.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.616.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.616.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2