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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000439
Monto de la Factura
₲ 8.097.150
Nro. Solicitud de Transferencia
91255
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.564.076

Retención DNCP
₲ 28.423
Retención IVA
₲ 208.575
Retención Renta
₲ 296.076
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251658
Monto Contrato
₲ 255.074.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.616.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.616.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2