Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007627
Monto de la Factura
₲ 35.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90575
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.734.504
Retención DNCP
₲ 122.496
Retención IVA
₲ 957.000
Retención Renta
₲ 1.276.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252876
Monto Contrato
₲ 302.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.257.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.257.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
