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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 896.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125764
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.853.963

Retención DNCP
₲ 3.127.855
Retención IVA
₲ 24.436.364
Retención Renta
₲ 32.581.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80078487-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-253713
Monto Contrato
₲ 3.584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.853.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.853.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1