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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 259.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.372.462

Retención DNCP
₲ 906.984
Retención IVA
₲ 7.085.809
Retención Renta
₲ 9.447.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256215
Monto Contrato
₲ 1.811.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.606.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.606.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1