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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027793
Monto de la Factura
₲ 1.943.240
Nro. Solicitud de Transferencia
72989
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.177

Retención DNCP
₲ 7.066
Retención IVA
₲ 52.997
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251288
Monto Contrato
₲ 531.600.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.164.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.164.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2