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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 43.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.758.644

Retención DNCP
₲ 161.999
Retención IVA
₲ 626.286
Retención Renta
₲ 1.252.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-216817
Monto Contrato
₲ 914.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.796.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.796.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia