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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 356.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114735
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.261.560

Retención DNCP
₲ 1.256.644
Retención IVA
₲ 9.716.318
Retención Renta
₲ 9.716.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.589.026.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.578.116.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion