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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 244.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210293
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.325.555

Retención DNCP
₲ 855.219
Retención IVA
₲ 6.681.395
Retención Renta
₲ 8.908.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.589.026.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.578.116.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion