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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.200.001

Retención DNCP
₲ 2.094.545
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 21.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232292
Monto Contrato
₲ 6.648.166.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.289.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.100.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion