Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000357
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 491.163.890
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            65159
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 462.207.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.732.469
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.395.379
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 13.395.379
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMEPAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80017044-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-23-226315
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 169.762.252.220
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 140.245.559.986
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 140.236.387.392
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406485
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        