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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 1.163.321.360
Nro. Solicitud de Transferencia
180972
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.215.508

Retención DNCP
₲ 4.061.049
Retención IVA
₲ 31.726.946
Retención Renta
₲ 42.302.595
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.245.559.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.236.387.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion