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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018261
Monto de la Factura
₲ 941.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101458
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.250.592

Retención DNCP
₲ 3.285.839
Retención IVA
₲ 25.670.618
Retención Renta
₲ 34.227.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-233605
Monto Contrato
₲ 32.200.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.744.447.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.744.447.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2023 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion