Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017960
Monto de la Factura
₲ 3.250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.028.999.999
Retención DNCP
₲ 11.345.455
Retención IVA
₲ 88.636.364
Retención Renta
₲ 118.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-233605
Monto Contrato
₲ 32.200.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.744.447.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.744.447.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2023 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion