Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 27.730.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.844.825
Retención DNCP
₲ 96.805
Retención IVA
₲ 756.286
Retención Renta
₲ 1.008.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236052
Monto Contrato
₲ 7.000.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.409.423.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.947.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion