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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 55.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168786
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.511.494

Retención DNCP
₲ 214.906
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.238.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.723.690.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.690.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores