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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 147.449.673
Nro. Solicitud de Transferencia
165305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.756.844

Retención DNCP
₲ 520.095
Retención IVA
₲ 4.021.355
Retención Renta
₲ 4.021.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217834
Monto Contrato
₲ 683.031.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.234.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.611.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert