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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023621
Monto de la Factura
₲ 1.004.992
Nro. Solicitud de Transferencia
214888
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.652

Retención DNCP
₲ 3.508
Retención IVA
₲ 27.409
Retención Renta
₲ 36.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241164
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.286.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.286.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico