Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0069858
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 95.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            106494
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 90.768
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 352
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.360
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.720
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
        
                                    RUC
                            
            422925-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-24-241214
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 730.093.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 312.944.369
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 312.944.369
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431652
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        