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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000850
Monto de la Factura
₲ 43.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102752
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.185.358

Retención DNCP
₲ 150.378
Retención IVA
₲ 1.174.828
Retención Renta
₲ 1.566.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237635
Monto Contrato
₲ 519.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.034.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.034.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados