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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 29.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.177

Retención DNCP
₲ 105.817
Retención IVA
₲ 818.176
Retención Renta
₲ 818.176
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213126
Monto Contrato
₲ 704.855.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.323.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.323.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional