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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003930
Monto de la Factura
₲ 2.640.400
Nro. Solicitud de Transferencia
212483
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.864

Retención DNCP
₲ 9.217
Retención IVA
Retención Renta
₲ 96.015
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
276/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223281
Monto Contrato
₲ 3.391.197.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.539.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.539.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional