Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003224
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217561
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.004
Retención DNCP
₲ 2.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 396
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
272/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223000
Monto Contrato
₲ 207.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.391.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.391.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional