Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0017040
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 421.895.746
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            217099
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 395.162.896
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.488.141
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.506.248
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 11.506.248
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-22-224032
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 715.805.746
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 670.449.689
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 670.449.689
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418863
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1077 PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDI - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana
        