Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001418
Monto de la Factura
₲ 11.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.534.062
Retención DNCP
₲ 39.484
Retención IVA
₲ 305.291
Retención Renta
₲ 305.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213128
Monto Contrato
₲ 350.119.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.466.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.466.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
