Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 17.396.616
Nro. Solicitud de Transferencia
185751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.405.837
Retención DNCP
₲ 63.622
Retención IVA
₲ 248.523
Retención Renta
₲ 662.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
277/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222439
Monto Contrato
₲ 67.708.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.123.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.123.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional