Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012269
Monto de la Factura
₲ 79.592.200
Nro. Solicitud de Transferencia
213358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.899.879
Retención DNCP
₲ 280.743
Retención IVA
₲ 2.170.696
Retención Renta
₲ 2.170.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211781
Monto Contrato
₲ 1.140.669.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.883.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.883.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/HORNO ELÉCTRICO/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional