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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012622
Monto de la Factura
₲ 35.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.700.719

Retención DNCP
₲ 126.319
Retención IVA
₲ 976.691
Retención Renta
₲ 976.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211781
Monto Contrato
₲ 1.140.669.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.883.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.883.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/HORNO ELÉCTRICO/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional