Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000808
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 51.450.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            215117
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 48.416.788
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 181.478
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.403.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.403.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
        
                                    RUC
                            
            2394675-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-22-218057
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 51.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 48.416.788
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 48.416.788
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409543
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            RENOVACION, AMPLIACION, ADQUISICION DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS DIGITALES PARA LA SET DEL MH
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        