Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009813
Monto de la Factura
₲ 16.041.681
Nro. Solicitud de Transferencia
126141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.095.952
Retención DNCP
₲ 56.583
Retención IVA
₲ 437.500
Retención Renta
₲ 437.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214123
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.236.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.236.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410690
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos en general
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
