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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 81.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.640.534

Retención DNCP
₲ 290.944
Retención IVA
₲ 2.226.613
Retención Renta
₲ 1.484.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150777
Monto Contrato
₲ 874.636.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.763.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.763.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer