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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006680
Monto de la Factura
₲ 7.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.873.387

Retención DNCP
₲ 25.873
Retención IVA
₲ 200.045
Retención Renta
₲ 200.045
Multa
₲ 35.650

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185580
Monto Contrato
₲ 216.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.395.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.395.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)