Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006988
Monto de la Factura
₲ 11.893.500
Nro. Solicitud de Transferencia
13734
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.195.676
Retención DNCP
₲ 41.952
Retención IVA
₲ 324.368
Retención Renta
₲ 324.368
Multa
₲ 7.136
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185580
Monto Contrato
₲ 216.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.395.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.395.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)