Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 66.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.004.630
Retención DNCP
₲ 233.153
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.802.727
Multa
₲ 59.490
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172707
Monto Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.007.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.007.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)