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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006781
Monto de la Factura
₲ 46.136.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.456.945

Retención DNCP
₲ 162.735
Retención IVA
₲ 1.258.260
Retención Renta
₲ 1.258.260
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170284
Monto Contrato
₲ 5.500.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.906.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.906.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)