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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064786
Monto de la Factura
₲ 5.518.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.085

Retención DNCP
₲ 20.326
Retención IVA
₲ 83.927
Retención Renta
₲ 157.162
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180904
Monto Contrato
₲ 156.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.497.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.497.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)