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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0066577
Monto de la Factura
₲ 6.671.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123283
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.354.993

Retención DNCP
₲ 24.566
Retención IVA
₲ 101.996
Retención Renta
₲ 189.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180904
Monto Contrato
₲ 156.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.497.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.497.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)