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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 222.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19231
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.949.938

Retención DNCP
₲ 786.208
Retención IVA
₲ 6.078.927
Retención Renta
₲ 6.078.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176610
Monto Contrato
₲ 26.622.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.187.680.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.187.680.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)