Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010162
Monto de la Factura
₲ 140.916.160
Nro. Solicitud de Transferencia
107564
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.535.491
Retención DNCP
₲ 497.050
Retención IVA
₲ 3.843.168
Retención Renta
₲ 3.843.168
Multa
₲ 197.283
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184616
Monto Contrato
₲ 3.518.259.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.735.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.735.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
