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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006919
Monto de la Factura
₲ 20.266.400
Nro. Solicitud de Transferencia
154792
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.089.475

Retención DNCP
₲ 71.485
Retención IVA
₲ 552.720
Retención Renta
₲ 552.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179029
Monto Contrato
₲ 1.300.837.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.403.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.403.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)