Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005550
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153951
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.781.389
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
₲ 22.440
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169865
Monto Contrato
₲ 354.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.901.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.901.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)