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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0000985
Monto de la Factura
₲ 2.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148627
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.798

Retención DNCP
₲ 8.092
Retención IVA
₲ 62.564
Retención Renta
₲ 62.564
Multa
₲ 2.982

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169865
Monto Contrato
₲ 354.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.901.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.901.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)