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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0375039
Monto de la Factura
₲ 109.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.404.776

Retención DNCP
₲ 387.224
Retención IVA
₲ 2.994.000
Retención Renta
₲ 2.994.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179027
Monto Contrato
₲ 1.097.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.921.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.921.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)