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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054136
Monto de la Factura
₲ 2.465.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.322

Retención DNCP
₲ 8.696
Retención IVA
₲ 67.241
Retención Renta
₲ 67.241
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179354
Monto Contrato
₲ 106.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.590.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.590.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma