Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001170
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 614.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            6721
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            06-02-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-03-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-03-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 593.439.210
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.383.290
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.427.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002423-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-19-169552
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.456.096.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.456.096.900
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349029
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        