Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000875
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 48.052.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            130439
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.501.522
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 177.564
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.372.914
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FUSA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011523-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            190
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-19-180531
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.519.708.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.266.992.205
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.266.310.573
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356649
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E INMUNOMODULADORES PARA EN INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        