Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 20.554.844
Nro. Solicitud de Transferencia
104711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.845.185
Retención DNCP
₲ 286.059
Retención IVA
₲ 2.211.800
Retención Renta
₲ 2.211.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185301
Monto Contrato
₲ 7.079.058.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.107.849.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.107.849.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM