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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 43.371.116
Nro. Solicitud de Transferencia
134363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.433.645

Retención DNCP
₲ 603.591
Retención IVA
₲ 4.666.940
Retención Renta
₲ 4.666.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185301
Monto Contrato
₲ 7.079.058.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.107.849.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.107.849.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM