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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010983
Monto de la Factura
₲ 7.761.782
Nro. Solicitud de Transferencia
63860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.311.034

Retención DNCP
₲ 27.378
Retención IVA
₲ 211.685
Retención Renta
₲ 211.685
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
549-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185802
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.770.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.770.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)