Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012194
Monto de la Factura
₲ 8.465.076
Nro. Solicitud de Transferencia
167407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.973.485
Retención DNCP
₲ 29.859
Retención IVA
₲ 230.866
Retención Renta
₲ 230.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
549-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185802
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.770.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.770.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)